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送心意

閻老師

職稱中級會計(jì)師

2021-03-15 13:37

你好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅就要繳納了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

xijunkokhjhk 追問

2021-03-15 13:43

還是搞不明白,我福利費(fèi)的已經(jīng)不抵扣了,那我就是全額交了增值稅的那塊了,為什么還要未交增值稅?

閻老師 解答

2021-03-15 13:44

進(jìn)項(xiàng)稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)差額的,也就是實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。

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你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021-08-17 16:35:28
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;
2021-05-19 14:58:56
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