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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-03-11 14:05

你好 當(dāng)月的作廢了。 那你是購買方。 你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票了嗎? 分錄怎么做賬的

【樂多】 追問

2021-03-11 14:06

我是購買方,購進(jìn)分錄:借原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2021-03-11 14:07

 你好   你認(rèn)證了沒有 ? 你認(rèn)證了 而銷售方給作廢了發(fā)票了 是嗎  

【樂多】 追問

2021-03-11 14:13

是這樣的情況。

meizi老師 解答

2021-03-11 14:16

你好 那你做 轉(zhuǎn)出 :借原材料 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     然后去補(bǔ)繳納稅費(fèi)  

【樂多】 追問

2021-03-11 14:22

如果是次月收到紅沖的發(fā)票該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2021-03-11 14:25

 你好收到了紅字發(fā)票了 。 那么你就去 紅沖分錄。 借原材料 紅字 貸  應(yīng)付賬款紅字  

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你好 當(dāng)月的作廢了。 那你是購買方。 你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票了嗎? 分錄怎么做賬的
2021-03-11 14:05:18
老師三季度銷項(xiàng)金額有點(diǎn)大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-21 16:04:01
老師為什么?
2017-09-30 20:02:36
好的,謝謝
2019-10-28 11:36:43
你好,一般作廢是針對自己開具的銷項(xiàng)發(fā)票 作廢率太高代表企業(yè)開具的錯誤發(fā)票太多,沒有什么不良影響的
2020-09-12 11:19:52
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