国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-10-21 15:49

應按照發(fā)票實際作廢和重新開具的時間來入賬,即在10月份入賬。但涉及具體賬務處理最好依據(jù)企業(yè)內(nèi)控制度和會計準則。

戀念不忘 追問

2024-10-21 16:04

老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務成本   貸:應付賬款

小智老師 解答

2024-10-21 16:08

對的,可以在9月份進行暫估入賬,分錄為:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。待10月份收到發(fā)票后再根據(jù)實際情況調整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
老師三季度銷項金額有點大,如果入賬在10月份的話,我在9月可以將這筆成本先暫估入賬是不,暫估入賬的分錄是不是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
2024-10-21 16:04:01
是的,對方要我配合做紅字信息表,在5月開了銷項負數(shù)發(fā)票給我,然后過幾天又開了一張正確的銷項發(fā)票
2021-06-08 17:04:49
你好 當月的作廢了。 那你是購買方。 你認證了進項稅發(fā)票了嗎? 分錄怎么做賬的
2021-03-11 14:05:18
您好,同學,是可以的。
2020-12-24 15:26:05
老師為什么?
2017-09-30 20:02:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...