老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

車以公司名義購買,發(fā)票也是公司名字,但是買車的貸款是法人個人的,這賬務(wù)怎么要怎么處理呢
答: 你好 借 長期借款等 貸其他應(yīng)付款
老師?公司名義買輛車,發(fā)票也是開給公司,但是車的貸款是法人名字,貸款直接給汽車銷售公司,每個月還款給銀行也是法人。這個怎么操作?。?/p>
答: 同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 每個月給法人打錢 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
法人買的按揭車,實際也是法人自己用,可以入公司的帳嗎?開發(fā)票開公司的名義。以后還貸款是以個人的名義還款,要怎么進行賬務(wù)處理?
答: 借固定資產(chǎn),進項貸銀存,長期應(yīng)付款 借長期應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款-法人
請問公司名義買的車,車貸是以個 人名義辦的,而且好幾個人,貸款每月從公司公賬里面支出,貸款協(xié)議是個人,這個賬務(wù)怎么處理?
以公司的名義貸款買車,但是還貸要先從公司賬戶轉(zhuǎn)到法人的個人貸款卡,再從法人的個人貸款卡扣款,該怎么做賬務(wù)處理啊
以公司的名義貸款買車,但是還貸要先從公司賬戶轉(zhuǎn)到法人的個人貸款卡,再從法人的個人貸款卡扣款,該怎么做賬務(wù)處理啊
股東以個人名義買的車給公司進行租賃用,怎么做賬?車款是公司現(xiàn)金繳納的,但是發(fā)票是開的個人名字,這種怎么做賬呢?
公司的名字買的車,分期付款,扣的是法人的卡,發(fā)票已經(jīng)開來是公司名字,后續(xù)還貸款怎么以公司名義去入賬?


k1 追問
2021-03-08 13:52
錢多多老師 解答
2021-03-08 13:54
k1 追問
2021-03-08 14:00
錢多多老師 解答
2021-03-08 14:02