
銷項(xiàng)負(fù)數(shù),入賬是借:主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)收賬款。還是全部紅字借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
答: 您好 全部紅字寫分錄
工程建筑辦理結(jié)算借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 但是當(dāng)月若款項(xiàng)還沒到賬 公司就要交稅嗎?能不能銷項(xiàng)先轉(zhuǎn)出或者怎么賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 沒有到賬也需要繳納增值稅的 因?yàn)橐呀?jīng)辦理結(jié)算了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當(dāng)時做賬是借應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)我們現(xiàn)在拿到對上計(jì)量借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算貸應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額這樣處理對嗎
答: 嗯,可以的,這樣正好沖銷了待轉(zhuǎn)


??晶晶??? 追問
2021-03-05 15:07
??晶晶??? 追問
2021-03-05 15:09
鐘存老師 解答
2021-03-05 16:02