
收到增值稅專用發(fā)票,當月沒有認證進項發(fā)票,稅額1410元,做會計分錄時,借:應交稅費—應交增值稅—代抵扣增值稅進項 1410,請問老師分錄金額是寫1410還是—1410 ?
答: 借庫存商品,應交稅費-待認證1410,貸銀存
#提問#收到福利費的專票時,借:管理費用-福利費100 0 應交稅費–應交增值稅(進項稅額)30 貸:庫存現(xiàn)金1030 不允許抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊?是不是借:應交稅費–應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費–應交增值稅(進項稅額)?
答: 你好,你寫的進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#收到福利費的專票時,借:管理費用-福利費100 0 應交稅費–應交增值稅(進項稅額)30 貸:庫存現(xiàn)金1030 不允許抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊?是不是借:應交稅費–應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費–應交增值稅(進項稅額)?
答: 您好 借管理費用30 貸應交稅費-應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出30

