
會計記賬計到角分,出納只計到元,余額對不上,要想會計出納記賬余額相符,怎么處理余額差
答: 會計這邊直接調整這個差額,差額調整為財務費用。
新公司前面的賬沒有登記,賬務有點對不上,期初余額怎么寫,沒有會計,只有出納的話,交接時需要知道以前的往來嗎,還是只要記現(xiàn)在的余額往下記錄就可以
答: 同學你好,賬務對不上的話,期初余額可以盤點處理,沒有會計,只有出納的話,交接時需要知道以前的往來,不能只記現(xiàn)在的余額往下記錄就可以的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們單位會計 8月底現(xiàn)金余額和出納的余額是一樣,但是9月賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納現(xiàn)金日記賬不一樣
答: 會計賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納自己制表的現(xiàn)金日記賬,9月借方是一樣的,貸方不一樣,會計貸方多了5000的支出,我們也查過了,排除了其他問題。就糾結在一個員工的預支上面,8月,員工預支了5000買東西,(會計是出納都記賬了,也入賬了)9月,員工拿了9000的發(fā)票來報銷。那扣除5000預支,給了他4000的現(xiàn)金,就清了。發(fā)票也都給會計入賬了。憑證也沒錯,8月做的其他應收款,9月,借費用,貸其他應收和現(xiàn)金。就很奇怪為什么余額不一樣兩個人。賬上比出納那的現(xiàn)金少了五千塊。出納應該是沒錯的,因為他的表上的余額和真實的現(xiàn)金余額是一樣的。有大師可以幫忙嗎

