我們單位會(huì)計(jì) 8月底現(xiàn)金余額和出納的余額是一樣,但是9月賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納現(xiàn)金日記賬不一樣
愛笑的流沙
于2015-11-17 13:41 發(fā)布 ??1019次瀏覽
- 送心意
林老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-11-17 13:41
會(huì)計(jì)賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納自己制表的現(xiàn)金日記賬,9月借方是一樣的,貸方不一樣,會(huì)計(jì)貸方多了5000的支出,我們也查過了,排除了其他問題。就糾結(jié)在一個(gè)員工的預(yù)支上面,8月,員工預(yù)支了5000買東西,(會(huì)計(jì)是出納都記賬了,也入賬了)9月,員工拿了9000的發(fā)票來報(bào)銷。那扣除5000預(yù)支,給了他4000的現(xiàn)金,就清了。發(fā)票也都給會(huì)計(jì)入賬了。憑證也沒錯(cuò),8月做的其他應(yīng)收款,9月,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收和現(xiàn)金。就很奇怪為什么余額不一樣兩個(gè)人。賬上比出納那的現(xiàn)金少了五千塊。出納應(yīng)該是沒錯(cuò)的,因?yàn)樗谋砩系挠囝~和真實(shí)的現(xiàn)金余額是一樣的。有大師可以幫忙嗎
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沒搞懂什么賬的科目余額是負(fù)數(shù)?
2021-12-09 16:22:09

如果只有1個(gè)月,本月合計(jì)和累計(jì)數(shù)是一樣的。
本月合計(jì)就計(jì)算當(dāng)月的,累計(jì)合計(jì)包括當(dāng)月和當(dāng)月之前月份的
2020-03-03 17:17:06

你需要在余額欄次設(shè)置好公式=上期余額%2B 本期借方-本期貸方
然后拉單元格公式到余額欄次就是了
2020-02-24 10:30:19

你好,這種情況你可以找財(cái)務(wù)軟件的專員看看,是不是哪里公式設(shè)置錯(cuò)了。
2019-09-14 16:46:53

你好,只需要把期初余額帶過來。
2019-06-14 07:47:16
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林老師 解答
2015-11-17 13:58