老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

有一筆應(yīng)付職工薪酬薪酬為負(fù)數(shù)的工資,它影響了應(yīng)付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應(yīng)付職工薪酬余額計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)
答: 你好 負(fù)數(shù) 的原因是啥? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資總額 *2%計(jì)算的
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應(yīng)付職工薪酬年初余額---應(yīng)付職工薪酬期末余額)減去《應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期初余額----應(yīng)付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個(gè)加一個(gè)減去呢,不都是應(yīng)付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個(gè)是期末數(shù),一個(gè)是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 那么期末就會(huì)有數(shù)字了,這個(gè)差額就是你說的一增一減
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)付職工薪酬的貸方余額應(yīng)該體現(xiàn)為零嗎
答: 同學(xué)你好,應(yīng)付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應(yīng)該是本月計(jì)提工資下月發(fā)放。

