老師您好,比如我們做股權轉讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權轉讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

去年多計提的應付職工薪酬,本年度用以前年度損益調整,可以借:以前年度損益調整(紅字) 貸:應付職工薪酬(紅字)嗎?
答: 直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
各位老師好。這是我上年的計提分錄:借:營業(yè)費用-職工薪酬-獎金5400貸:應付職工薪酬-獎金 5400領導說今年要把營業(yè)費用-職工薪酬-獎金調整至營業(yè)費用-服務費,通過以前年度損益科目調整請問調整分錄怎么寫呢?
答: 同學你好 那就直接反結賬回去做 借營業(yè)費用-服務費 貸營業(yè)費用-職工薪酬-獎金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,應付職工薪酬以前年度損益調整在匯算時怎么處理
答: 你好 你說怎么處理 是實際什么情況
老師,請問,去年填應付職工薪酬的時候,沒有填去年少計提的這部分金額,如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的,去年那部分少計提的那部分金額漏報現(xiàn)象?
老師,社保當月繳納當月,2018.12計提了2019.1,現(xiàn)在沖銷,借:應付職工薪酬(公司部分)貸:以前年度損益調整
19年少計提部分,20年做調整1、補計提工會經(jīng)費:借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬2、補計提房租:借以前年度損益調整,貸:其他付款-房租,月末需要做結轉分錄嗎,結轉分錄怎么做呢?


begonia???? 追問
2021-02-23 11:07
begonia???? 追問
2021-02-23 11:08
樸老師 解答
2021-02-23 11:15