
老師,月底,計(jì)提勞務(wù)費(fèi):借:工程施工(勞務(wù)費(fèi)),貸:應(yīng)付賬款,支付勞務(wù)款,未收到發(fā)票。借方:應(yīng)付賬款 貸方:銀存,那收到發(fā)票時(shí)要怎么做呢?
答: 你好 你們發(fā)票與你們實(shí)際計(jì)提的金額一致的話 就把發(fā)票附計(jì)提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計(jì)提分錄 在按發(fā)票做一遍
老師請(qǐng)問一下,應(yīng)收賬款成負(fù)數(shù),現(xiàn)在收到勞務(wù)發(fā)票要怎么沖,應(yīng)收賬款
答: 你好? ?應(yīng)收賬款怎么是負(fù)數(shù)了。 說下你具體業(yè)務(wù)。 這樣好判斷科目? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是新成立的勞務(wù)派遣公司,前幾天按合同給另一公司開了工程勞務(wù)費(fèi)發(fā)票和工程機(jī)械費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在不知道在軟件中哪里輸入這應(yīng)收賬款勞務(wù)費(fèi)和機(jī)械費(fèi),自動(dòng)生成的憑證。
答: 你好,這個(gè)是需要手工錄入對(duì)應(yīng)的分錄的


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2021-02-22 17:08
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