
老師,月底,計(jì)提勞務(wù)費(fèi):借:工程施工(勞務(wù)費(fèi)),貸:應(yīng)付賬款,支付勞務(wù)款,未收到發(fā)票。借方:應(yīng)付賬款 貸方:銀存,那收到發(fā)票時(shí)要怎么做呢?
答: 你好 你們發(fā)票與你們實(shí)際計(jì)提的金額一致的話 就把發(fā)票附計(jì)提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計(jì)提分錄 在按發(fā)票做一遍
勞務(wù)費(fèi)計(jì)提,借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
答: 你好,你這個(gè)支付給個(gè)人還是公司
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司有一名勞務(wù)派遣員工,在月末支付勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi),下月初勞務(wù)公司提供發(fā)票。請(qǐng)問未收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款?
答: 其實(shí)往來科目區(qū)別不大。

