
我司有一名勞務(wù)派遣員工,在月末支付勞務(wù)公司勞務(wù)費,下月初勞務(wù)公司提供發(fā)票。請問未收到發(fā)票時的會計分錄是:借:其他應(yīng)付款還是預(yù)付賬款?
答: 其實往來科目區(qū)別不大。
勞務(wù)派遣費50000,其他應(yīng)付款-社保(個人部分)300。一起付給了勞務(wù)公司50300,收到的發(fā)票金額也是50300,改怎么做分錄?
答: 借管理費用-勞務(wù)派遣 50000 其他應(yīng)付款-社保 300 貸銀行存款 50300
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在嗎?為什么勞務(wù)派遣企業(yè)社保公積金(企業(yè)繳納部分)計入其他應(yīng)付款這個科目?有依據(jù)嗎
答: 這個應(yīng)該是計入公司的其他應(yīng)收款處理。


樂 追問
2018-12-25 10:39
岳老師 解答
2018-12-25 20:46