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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-07-03 10:26

借管理費用-勞務派遣  50000  其他應付款-社保  300   貸銀行存款   50300

夏天的秋天 追問

2019-07-03 10:39

收到發(fā)票還有個分錄呀,

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:40

你收到的時候,沒有付款,就將銀行存款換成應付賬款科目, 等到付款的時候就是借應付賬款  貸銀行存款。

夏天的秋天 追問

2019-07-03 10:41

先付的錢,勞務派遣費記的應付賬款,收到發(fā)票后結轉管理費用。關鍵是發(fā)票金額是50300,應付賬款是50000,這怎么弄

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:42

你的社保費不是他代付的?是你們自己付的嗎?

夏天的秋天 追問

2019-07-03 10:43

他們代付的

徐璐老師 解答

2019-07-03 10:44

那就是對的呀,你計提的時候借管理費用-社保費  貸其他應付款,   等到他發(fā)票過來的時候,你把其他應付款沖掉了,賬就平了呀,因為你把300給了他們,他們當然要給你開發(fā)票的。

夏天的秋天 追問

2019-07-03 10:49

明白了,謝謝

徐璐老師 解答

2019-07-03 14:02

不客氣的,祝同學工作順利。

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相關問題討論
借管理費用-勞務派遣 50000 其他應付款-社保 300 貸銀行存款 50300
2019-07-03 10:26:04
這個應該是計入公司的其他應收款處理。
2019-04-22 15:17:17
其實往來科目區(qū)別不大。
2018-12-25 10:37:29
你好,勞務派遣差額征稅,是收入計入主營業(yè)務收入,支出計入主營業(yè)務成本中。按差額部分征稅。
2022-02-19 05:44:09
你好,你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,你是差額開票的嗎
2019-06-11 14:34:23
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