
我年前把12月份以前的成本全結(jié)轉(zhuǎn)了,年前所對應(yīng)的收入也結(jié)轉(zhuǎn)了,包括無票收入,那么1月份票到了一部分,我沖減了無票收入,重新做了一部分到票收入!那么我的12月份成本這個月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 12月份需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,請問一下,我12月份有個暫估的成本費(fèi),3月份收到發(fā)票了,我想把發(fā)票放在12月份憑證里面,那我12月份的賬要不要調(diào)整。因?yàn)檫@部分成本我自已經(jīng)在12月份結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在做上個季度的賬我想重新做新的。把群號的結(jié)了
答: 你現(xiàn)在收到發(fā)票,可以沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我2021年12月份做了一個銷售收入,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是現(xiàn)在對方讓我把那一筆開了負(fù)數(shù)發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去沖我12月份的賬呢,是做相同的會計分錄,全部金額填紅沖嗎
答: 你好;? ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)取消了嗎?跨年了? ?不能直接紅沖哈; 你要走以前年度損益調(diào)整科目去做的? ?;你還會開票出去不??

