提現(xiàn)的時(shí)候,是公戶轉(zhuǎn)到一個(gè)員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學(xué)員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個(gè)處理辦法是沒錯(cuò)的,可以這樣 答
老師:掛應(yīng)收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學(xué)您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

導(dǎo)出來的12月份專票已抵扣明細(xì)里面用途這項(xiàng)有不抵扣的顯示是指剛開始這張專票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,后來又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?
答: 您好,不是的,應(yīng)該是勾選為“不抵扣勾選認(rèn)證”的進(jìn)項(xiàng)專票。
國稅增值稅申報(bào)里,轉(zhuǎn)抵扣發(fā)票、不抵扣發(fā)票 這兩個(gè)選項(xiàng)是什么意思。進(jìn)出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,在點(diǎn)開抵扣聯(lián)明細(xì)這表時(shí),選擇不抵扣嗎?2月認(rèn)證過的一張進(jìn)票,在申報(bào)國稅時(shí)已經(jīng)選擇了不抵扣。但5月份發(fā)現(xiàn)開票有誤,是購買方,申請開具了紅字信息表,6月份國稅系統(tǒng)里顯示,這張紅字信息表上的進(jìn)項(xiàng)稅額做“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出”,可是之前一直選擇不抵扣。剛收到了銷售方補(bǔ)開來的正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒去認(rèn)證。6月份,這筆該如何入賬,在國稅增值稅申報(bào)時(shí)該調(diào)整哪項(xiàng)?是不是剛收到的專票6月認(rèn)證后,在7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,
答: 在國稅增值稅申報(bào)時(shí),選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已 經(jīng) 抵 扣 的 專 票 后 來 做 了 進(jìn) 項(xiàng) 數(shù) 額 轉(zhuǎn) 出 怎 么 做 分 錄
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


歡歡 追問
2021-02-08 10:45
張艷老師 解答
2021-02-08 11:12
歡歡 追問
2021-02-08 11:26
張艷老師 解答
2021-02-08 11:29