公司獨立核算的一個部門,單獨建賬,不和公司主體在一個賬本上,但開回來可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額是開給公司本身這個納稅主體的,這個獨立部門新建立的,部門本身的收入不足以全部抵扣進(jìn)項稅,請問多出來的這部分進(jìn)項稅怎么處理?
學(xué)堂用戶_ph363367
于2021-02-05 14:47 發(fā)布 ??1787次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-02-05 14:48
如果說你是獨立核算,那么你這個進(jìn)項就只能是作為你的留底稅額,你是不能拿給其他地方去進(jìn)行抵扣的。
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業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

如果說你是獨立核算,那么你這個進(jìn)項就只能是作為你的留底稅額,你是不能拿給其他地方去進(jìn)行抵扣的。
2021-02-05 14:48:29

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54

應(yīng)當(dāng)計入進(jìn)項稅額。
2019-10-14 09:48:20
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學(xué)堂用戶_ph363367 追問
2021-02-05 14:50
陳詩晗老師 解答
2021-02-05 14:51
學(xué)堂用戶_ph363367 追問
2021-02-05 14:55
陳詩晗老師 解答
2021-02-05 15:17