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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-02-05 14:48

如果說你是獨立核算,那么你這個進(jìn)項就只能是作為你的留底稅額,你是不能拿給其他地方去進(jìn)行抵扣的。

學(xué)堂用戶_ph363367 追問

2021-02-05 14:50

報稅的時候要報稅的發(fā)票是拿給公司外賬報稅的,部門本身獨立核算但不用報稅

陳詩晗老師 解答

2021-02-05 14:51

這個不影響啊,你全部拿給他去申報就可以了。

學(xué)堂用戶_ph363367 追問

2021-02-05 14:55

那我這個部門的應(yīng)交增值稅進(jìn)項怎么過賬消掉呢

陳詩晗老師 解答

2021-02-05 15:17

哪個部門兒的進(jìn)項就一直存在呀,你后面如果說有更多的想想就可以抵扣

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相關(guān)問題討論
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
如果說你是獨立核算,那么你這個進(jìn)項就只能是作為你的留底稅額,你是不能拿給其他地方去進(jìn)行抵扣的。
2021-02-05 14:48:29
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54
應(yīng)當(dāng)計入進(jìn)項稅額。
2019-10-14 09:48:20
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