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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-16 11:20

百度上說是可以這樣做的,之前買進(jìn)的時候直接是記借方:管理費用,不是入固定資產(chǎn),現(xiàn)在抵減這個費用,分錄要怎樣做呢?

王雁鳴老師 解答

2016-10-16 11:17

您好,不可以這樣做。

王雁鳴老師 解答

2016-10-16 11:25

您好,有時候百度也不一定正確。分錄:
付款時
借:管理費用-辦公費用等
貸:銀行存款
同時:
借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款
貸:營業(yè)外收入-減免稅款

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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好,不一樣,因為財務(wù)軟件利潤表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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