
老師,收到勞務(wù)費(fèi)普票備注欄是差額征稅7萬,價(jià)稅合計(jì)7.5萬,請(qǐng)問會(huì)計(jì)科目怎么做?稅率是星號(hào)沒有稅率這發(fā)票可以有嗎?
答: 你好 星號(hào)這個(gè)是差額計(jì)稅的意思沒關(guān)系可以的
老師,收到勞務(wù)費(fèi)普票備注是差額征稅7萬,稅率是星號(hào)沒有稅率,價(jià)稅合計(jì)7.5萬,請(qǐng)問會(huì)計(jì)科目?為什么是差額征稅沒明白?
答: 你好,這個(gè)是要進(jìn)入你們的其他業(yè)務(wù)成本的。 這個(gè)對(duì)方應(yīng)該是勞務(wù)派遣公司開給你們的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
勞務(wù)派遣收入差額征稅,發(fā)票收入項(xiàng)目,勞務(wù)派遣費(fèi)不含稅金額10萬,差額征稅金額8萬,稅款2萬x5℅=1000元,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么
答: 你好, 借:銀行存款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交各費(fèi)——應(yīng)增(銷)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷項(xiàng)稅額抵減) 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 等


百合 追問
2021-01-28 12:02
王超老師 解答
2021-01-28 12:32