請問我們七月份的時候買了一輛車公司用,做成了固定資產(chǎn)對方開了專票給我我我們也做了發(fā)票認(rèn)證抵扣了稅,這個月又把這輛車賣出去了,那我們賬務(wù)要怎么處理呢?
刻骨@銘心
于2016-10-14 17:17 發(fā)布 ??788次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-10-14 17:34
那我要用什么做憑證呢?這是還要給購買方開發(fā)票呢?
相關(guān)問題討論

你好,發(fā)票沒有認(rèn)證入賬,應(yīng)當(dāng)把不含稅金額計入固定資產(chǎn)才是,而不是全部計入固定資產(chǎn),然后認(rèn)證了才沖減進(jìn)項固定資產(chǎn)
借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸; 銀行存款等科目
認(rèn)證,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2019-07-16 13:11:53

你好,借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(銷項稅額)
2016-10-14 17:18:13

你好 原來進(jìn)項還可以抵扣 ,現(xiàn)面處置把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到清理就可以了?
2021-12-06 09:11:55

1.先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
2.銷售 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅);
3.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 到營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2016-10-14 17:17:26

你好,可以的,固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬,下月計提折舊
2018-07-05 11:22:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
刻骨@銘心 追問
2016-10-14 17:55
鄒老師 解答
2016-10-14 17:18
鄒老師 解答
2016-10-14 17:35
鄒老師 解答
2016-10-14 17:55