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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-27 10:55

你好,收到 專項(xiàng)資金
借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款
專項(xiàng)應(yīng)付款隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊而攤銷計(jì)入其他收益核算。

D `ω゜ 追問

2021-01-27 11:11

不需要做到營業(yè)外收入嗎?我們是12月份收到的100萬元,金額很大,如果我計(jì)入營業(yè)外收入的話,會(huì)形成很多利潤,就會(huì)需要交企業(yè)所得稅吧,專項(xiàng)應(yīng)付款隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊而攤銷計(jì)入其他收益核算。這個(gè)是什么意思呀?

鄒老師 解答

2021-01-27 11:12

你好,這個(gè)是專項(xiàng)應(yīng)付款,不需要通過營業(yè)外收入科目核算。
收到 專項(xiàng)資金
借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款
專項(xiàng)應(yīng)付款隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊而攤銷計(jì)入其他收益核算。
借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊
借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:其他收益

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你好,收到 專項(xiàng)資金 借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支付的時(shí)候 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 專項(xiàng)應(yīng)付款隨著固定資產(chǎn)計(jì)提折舊而攤銷計(jì)入其他收益核算。
2021-01-27 10:55:14
同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款
2022-04-08 18:53:58
借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 所有開支都計(jì)入這個(gè)科目的借方
2022-02-22 15:18:57
按下面這個(gè)做分錄,你看圖
2019-07-11 15:23:27
同學(xué)你好 借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 2.要求你們支出了嗎
2022-04-11 11:38:46
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