
收入減費(fèi)用,減應(yīng)付職工薪酬,是借方的應(yīng)付職工薪酬還是貸方的應(yīng)付職工薪酬
答: 這個(gè)費(fèi)用是貸方的,
老師,我想問下,就是初始設(shè)置時(shí)設(shè)置錄入憑證可以有負(fù)數(shù),那么在錄入憑證時(shí)我除了利息收入、沖減費(fèi)用時(shí)要錄負(fù)數(shù),其他的還有要錄入負(fù)數(shù)的嗎?比如應(yīng)付職工薪酬原來多做了,現(xiàn)在沖減,要把應(yīng)付職工薪酬寫成負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,是的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開,列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
比如員工聚餐發(fā)生的費(fèi)用,做賬時(shí)借方計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)中,然后,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),怎么沖平?
請(qǐng)問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費(fèi)用”職工薪酬=“銷售費(fèi)用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費(fèi)用”職工福利費(fèi),是嗎?
請(qǐng)問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費(fèi)用”職工薪酬=“銷售費(fèi)用”應(yīng)付職工薪酬+“銷售費(fèi)用”職工福利費(fèi),是嗎?


鄒老師 解答
2016-10-12 17:15
鄒老師 解答
2016-10-12 17:34