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送心意

曉楓老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-19 16:58

你好,質(zhì)保金,借:在建工程貸:其他應(yīng)付款
購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備在安裝中記入在建工程。安裝完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

程芳 追問(wèn)

2021-01-19 17:12

老師,公司建廠房給工人購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)費(fèi)記什么科目?

程芳 追問(wèn)

2021-01-19 17:14

工人是臨時(shí)工

程芳 追問(wèn)

2021-01-19 17:19

工地用的氧氣氬氣記什么科目

曉楓老師 解答

2021-01-19 17:31

這些都是記入在建工程的,以后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的時(shí)候,算是固定資產(chǎn)的成本

程芳 追問(wèn)

2021-01-19 17:47

二級(jí)科目怎么設(shè)

曉楓老師 解答

2021-01-19 20:40

工人的保險(xiǎn)費(fèi)可以計(jì)福利費(fèi),氧氣等是工程材料

程芳 追問(wèn)

2021-01-19 21:05

在建工程—福利費(fèi),在建工程—工廠材料?

曉楓老師 解答

2021-01-19 21:06

是的??梢赃@么計(jì)的。

程芳 追問(wèn)

2021-01-20 09:20

發(fā)放臨時(shí)工工資也記在建工程—福利費(fèi)嗎?

曉楓老師 解答

2021-01-20 09:22

如果是建廠房請(qǐng)的臨時(shí)工就是計(jì)在建工程_工資

程芳 追問(wèn)

2021-01-20 09:26

公司買(mǎi)的員工宿舍裝修材料記固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

曉楓老師 解答

2021-01-20 09:35

在裝修期間先暫停固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,轉(zhuǎn)在建工程,在裝修期間的裝修材料人工等計(jì)入在建工程,全部完工后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

程芳 追問(wèn)

2021-01-20 11:17

老師貨款已經(jīng)全款付的,有個(gè)質(zhì)保函怎么記賬的?

曉楓老師 解答

2021-01-20 11:22

質(zhì)保函是留了質(zhì)保金嗎?如果沒(méi)有不用管。如果有的話(huà)記其他應(yīng)付款

程芳 追問(wèn)

2021-01-20 11:35

沒(méi)留質(zhì)保金,只有質(zhì)保函

曉楓老師 解答

2021-01-20 11:39

那就不用管,買(mǎi)了多少就記多少在建工程, 完工后進(jìn)固定資產(chǎn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以這樣處理,這是最簡(jiǎn)單的方式
2022-04-28 10:01:54
學(xué)員您好,可以先按竣工核算的金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),次月開(kāi)始計(jì)提折舊,發(fā)票來(lái)后可紅沖再確認(rèn)正確的固定資產(chǎn)金額,但提的折舊就不用調(diào)整了 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 其他應(yīng)付款-質(zhì)量保證金
2022-04-02 21:16:06
同學(xué)你好,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算會(huì)計(jì)收支
2022-05-10 17:48:21
你好,質(zhì)保金,借:在建工程貸:其他應(yīng)付款 購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備在安裝中記入在建工程。安裝完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
2021-01-19 16:58:25
你好,同學(xué)。 要的啊,計(jì)固定資產(chǎn),欠款計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)
2020-05-11 10:51:47
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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