
把庫存現(xiàn)金寫成了應(yīng)付職工薪酬怎么調(diào)整,支付工資時應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 ,可是寫成了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,本月應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 您好,首先做分錄,借,管理費用,負(fù)數(shù), 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù),再做,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,庫存現(xiàn)金。
這個發(fā)工資的分錄不用先計提一下么。借:各種成本費用 貸:應(yīng)付職工薪酬。再借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 需要 你寫的那個對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司吃飯是借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金 還是直接:借:管理費用-職工福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,直接接管理費用,職工福利,貸現(xiàn)金

