
我們欠供應商8600的貨款,我們想讓供應商轉賬4000,我們給他90000的承兌,但是供應商不同意這樣的做法,他想讓我們以后抵材料的款,做往來,這樣在財務上做賬是不是不太方便,這樣做分錄是怎樣的。有沒有其他好的辦法 借:應付賬款 86000 貸:應收票據(jù) 86000 借:預付賬款 4000 貸:
答: 如果你們經常合作,你賬上掛著這4000就可以了,借:應付賬款90000 貸:應收票據(jù)90000
供應商退回票據(jù)怎么做賬:我們給對方多付貨款了,應付票據(jù)/供應商 貸:應付賬款,借方增加表示減少,票據(jù)明明是增加是不是我應該做成應收票據(jù)
答: 對,這個借方應該改成應收票據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們付給供應商10萬承兌,對方找回2張2萬承兌,對方是我們的供應商,也是我們客戶,這分錄怎么做?借:應付賬款-6萬 應收票據(jù)4萬貸:應收票據(jù)10萬
答: 你好,你的分錄正確!

