
上年進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做帳?
答: 年度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
上年度的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做帳務(wù)處理哦
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何記帳?
答: 借:管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


鄒老師 解答
2016-10-11 15:23
鄒老師 解答
2016-10-11 15:28