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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-12 16:57

借管理費(fèi)用福利費(fèi) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

773834191寶 追問

2019-09-12 17:02

我沒有做過這個(gè)科目,能具體說下嗎?我比如支出現(xiàn)金100.進(jìn)項(xiàng)稅1.63-借   管理費(fèi)用 —福利費(fèi)95
           進(jìn)項(xiàng)稅額5
        貸   庫存現(xiàn)金

然后是借   進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5
            貸   進(jìn)項(xiàng)稅額5
在做借管理費(fèi)用福利費(fèi)
      貸   進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這樣做是嗎

馬老師 解答

2019-09-13 15:20

是的,就是這樣的!

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相關(guān)問題討論
你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進(jìn)項(xiàng)稅 你做 借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅
2020-05-07 15:02:29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-07 14:36:28
你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-12 16:57:30
年度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
2019-08-08 14:44:43
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