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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-01 09:11

你好
借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費—未交增值稅
借;應交稅費—未交增值稅 , 貸;銀行存款

哲哲 追問

2020-07-01 09:14

現(xiàn)在是對方給我們開錯了先開的紅字又開的正數(shù)這樣應該怎么做

鄒老師 解答

2020-07-01 09:20

你好
紅字發(fā)票,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
又開的正數(shù)發(fā)票,借;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

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相關問題討論
你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進項稅 你做 借銀行存款貸進項稅
2020-05-07 15:02:29
借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-05-07 14:36:28
你好 借:原材料等科目 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸;應交稅費—未交增值稅 借;應交稅費—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理費用福利費 貸應交稅費-進項稅額轉出
2019-09-12 16:57:30
年度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。
2019-08-08 14:44:43
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