
老師,麻煩問下,金稅盤490是8月買的,導(dǎo)致管費(fèi)用增加490結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤; 9月只是抵減稅費(fèi),借:應(yīng)交增值稅490 貸:管理費(fèi)用490,請問貸方的管理費(fèi)用490要不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師好,請問上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤,當(dāng)月沒有收入沒有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤 -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對嗎?
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)職工福利借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。

