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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-11 11:48

老師,我查了一下之前的帳,把修理辦公樓的款,還有公司食堂用的餐桌等款項計入在建工程,現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2016-10-11 11:53

金額不大,我們是新建的廠房,今年第二年,現(xiàn)在完工了,我感覺得把在建工程科目結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎

吳月柳 解答

2016-10-11 11:42

在建工程如果是機(jī)器安裝好后結(jié)轉(zhuǎn)完就沒有余額,在安裝就有,建廠房也是,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),明細(xì)可能是廠房或機(jī)器等等

吳月柳 解答

2016-10-11 11:50

科目用錯了,維修直接入管理費(fèi)用就可以了,不用入成本,金額大嗎?
現(xiàn)在你只有把這兩項結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)去了,借:固定資產(chǎn)  貸:在建工程

吳月柳 解答

2016-10-11 11:53

完工了就要結(jié)轉(zhuǎn)

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在建工程如果是機(jī)器安裝好后結(jié)轉(zhuǎn)完就沒有余額,在安裝就有,建廠房也是,結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),明細(xì)可能是廠房或機(jī)器等等
2016-10-11 11:42:09
你好!在建工程的明細(xì)科目自己設(shè)置就好了。需要安裝,要經(jīng)過一段時間才可以確定金額的,先計入在建工程
2018-02-02 08:00:35
開始折舊了嗎?如果是的話,不建議再修改了。
2020-06-03 09:02:55
附件已上傳,請查收!
2025-05-22 16:19:14
如果都是一個資產(chǎn)的話,固定資產(chǎn)只要設(shè)置房屋建筑物明細(xì)就可以了
2018-09-05 10:07:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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