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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-01-16 09:46

你好 是的。 正常是做 : 借營業(yè)外支出   貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  。 你們是捐贈(zèng)的疫情約定的免征產(chǎn)品的  是嗎

強(qiáng)健的板栗 追問

2021-01-16 09:47

是的老師,這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧?謝謝老師

meizi老師 解答

2021-01-16 09:52

 你好   不用了。 你都免增值稅了  

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相關(guān)問題討論
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
你好 是的。 正常是做 : 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 你們是捐贈(zèng)的疫情約定的免征產(chǎn)品的 是嗎
2021-01-16 09:46:03
不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
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