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寧兒
于2021-01-15 09:14 發(fā)布 ??504次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-01-15 10:32
沖減20,填報是如你截圖填報 減免累計怎么是440元,一年的稅控服務費才280元 ?
寧兒 追問
2021-01-15 10:33
嗯是,之前代賬公司做的,減免稅460!后來又開了一張負數(shù)電子發(fā)票300(稅控盤服務費)和一張正數(shù)280,所以才會變成減免累計數(shù)是440!也不清楚460啥情況
文文老師 解答
2021-01-15 10:40
是不是這樣的,先開了300,后來又開了負300和正280 ?440或460,想不明白是怎么湊出來的
2021-01-15 10:46
之前先開了稅控盤服務費300和稅控盤一塊160,所以減免稅就是460!后來開了負300和正的280,就變成440了
2021-01-15 10:51
那你截圖的填報,是對的,沒有問題。在申報表中,不能用留抵來沖抵,故仍需要交20元的增值稅
2021-01-15 10:59
那我本月還得點擊扣款,直接交納這20吧!不管我這月是否留抵
2021-01-15 11:05
那我點擊這個保存不了呀!提示得大于等于0,怎么辦
2021-01-15 12:54
出現(xiàn)該提示,可以通過填進項轉出的方式來轉出該20元,只是摘要寫清楚,備查。
2021-01-15 13:23
進項稅額轉出怎么做,需要做分錄?還是怎么?
2021-01-15 13:28
不需要再做分錄了,只是填到附表二進項轉出,不填減證額
2021-01-15 13:32
那就是年底結轉還按正常的來,申報的時候把20填入附表二進項稅額轉出(哪個明細那一行里),這樣進項稅額轉出是直接抵減了?還是下個月抵減的?就不用再扣款20了吧
2021-01-15 13:45
好了,填到進項稅額轉出23行了,謝謝老師
2021-01-15 13:57
好的,祝工作順利。請五星好評!
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結轉增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規(guī)模納稅人吧?
結轉增值稅,本月有減免稅(如圖)怎么結轉增值稅
答: 你好,減免稅額也和其他子目結轉到轉出未交增值稅子目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第二季度季末沒結轉減免增值稅,第三季度一起結轉可以么?
答: 可以沒有結轉可以后續(xù)一起結轉
老師,結轉增值稅,應交增值稅-應交增值稅-減免稅款,您幫我看稅盤的280元減免結轉的這筆分錄的對不
討論
結轉小微減免增值稅收入與結轉增值稅的意義是相同的嗎
老師,這個月末結轉增值稅,有應交稅費—應交增值-稅減免稅額,怎么結轉增值稅
就是這樣做的。所以結轉增值稅時沒有把這個減免稅像您那樣記在一起。
結轉減免增值稅是什么意思?增值稅為什么會減免?又為什么結轉變成了收入了?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2021-01-15 10:33
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2021-01-15 10:40
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2021-01-15 11:05
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2021-01-15 12:54
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2021-01-15 13:28
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2021-01-15 13:45
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2021-01-15 13:57