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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-14 12:35

 你好   你用分割單 和發(fā)票復(fù)印件入賬稅前扣除。  這個(gè)是無法抵扣的。 是的  

白薔薇 追問

2021-01-14 12:35

嗯嗯,好的,只能做費(fèi)用

meizi老師 解答

2021-01-14 12:37

  嗯是的。 計(jì)入費(fèi)用去哈  

白薔薇 追問

2021-01-14 12:38

好的,謝謝親愛的老師

meizi老師 解答

2021-01-14 12:41

 沒事的 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)  

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你好,你們只能抵扣15萬 分割出去的,不允許抵扣 對(duì)方不要發(fā)票,可以不用給他開的
2022-04-24 09:17:12
?你好? ?你用分割單 和發(fā)票復(fù)印件入賬稅前扣除。? 這個(gè)是無法抵扣的。 是的??
2021-01-14 12:35:05
一般是蓋公章,如果有幾頁(yè)需要加蓋騎縫章,同樣蓋公章。
2021-12-20 17:26:17
你好,是做賬嗎?還是怎么開?
2021-06-24 11:07:11
同學(xué)你好 其他外部憑證包括但不限于出租方支付水電費(fèi)取得發(fā)票復(fù)印件、出租方出具水電費(fèi)分割單或確認(rèn)單、出租方支付水電費(fèi)的憑證及房租協(xié)議等
2023-02-23 09:38:21
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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