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送心意

佩瑤老師

職稱注冊會計師

2021-01-13 17:36

你好
上期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣。
你只要將本月未交增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)了,并記錄到未交增值稅科目貨方就可以了。

Ljmm 追問

2021-01-13 17:51

還需要單獨再結(jié)轉(zhuǎn)上期進項留底嗎?

Ljmm 追問

2021-01-13 17:54

用銷項直接減留底,結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

Ljmm 追問

2021-01-13 17:56

一直留存也可以吧,金額很小,只有0.36,平時很少有進項稅

佩瑤老師 解答

2021-01-13 19:19

你做完當月的結(jié)轉(zhuǎn)時候,銷項比進項大 自然就沖抵上個月了 因為都在應交稅費-未交增值稅里面呢~

Ljmm 追問

2021-01-13 21:35

請問這個是7月份結(jié)余的0.36,后期沒有進項,只有銷項,為啥一直沒有沖平,我是12月份接手的

佩瑤老師 解答

2021-01-13 21:57

這個建議你查一下之前的入賬記錄 看一下是不是有什么問題
如果沒有 你可以借方和貸方?jīng)_抵一下呢

Ljmm 追問

2021-01-13 22:31

如何做分錄

Ljmm 追問

2021-01-13 22:38

借:應交稅費一待抵扣進項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅,這樣對嗎?但前會計從沒記過一待抵扣進項稅額,也可以嗎

佩瑤老師 解答

2021-01-13 22:44

通常月末結(jié)轉(zhuǎn)
1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:


借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:


借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)


貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)



3. 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):


借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)


貸:應交稅費-未交增值稅


所以最后差額應該都在應交稅費-未交增值稅里面

Ljmm 追問

2021-01-13 23:19

請問,可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?因為前會計一直沒有用過進項稅額這個三級科目

Ljmm 追問

2021-01-13 23:20

還是不太明白,你寫的分錄?

Ljmm 追問

2021-01-13 23:28

請問用借貸方?jīng)_抵如何做分錄?多謝

佩瑤老師 解答

2021-01-14 08:19

你好
可以的

借 應交稅金-未交增值稅
    貸 應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 沒有申報的話 去稅局補報 逾期可能會有罰款的。
2020-01-15 10:01:37
你好 上期銷項稅抵扣上期留底稅額時不需要單獨做分錄,在填申報表時自動計算抵扣。 你只要將本月未交增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)了,并記錄到未交增值稅科目貨方就可以了。
2021-01-13 17:36:37
本期預繳稅款,就不能抵減,留到后期抵減 預繳的稅額填寫到增值稅附表4
2020-11-06 09:35:39
本來就會有, 在下面本期繳納那你要自己填上這個數(shù)
2020-04-07 10:45:36
同學你好 你直接打電話去稅局查詢一下看申報成功了沒有
2021-01-15 14:24:01
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