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送心意

王超老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-12 10:46

你好。
你們當(dāng)時(shí)是不能作為銷(xiāo)售費(fèi)用的,而是要作為預(yù)付賬款的
你們?cè)偈盏皆鲋刀惏l(fā)票,就只能塞到9月份的賬里面了

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 10:52

如果塞到9月賬里面,那10月的稅額是不是不平衡了呢

王超老師 解答

2021-01-12 10:53

你好,不一定的
如果是普通發(fā)票,沒(méi)有問(wèn)題的。如果是專(zhuān)票,你們進(jìn)項(xiàng)就多了

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 11:01

是專(zhuān)票的,那不影響的嗎

王超老師 解答

2021-01-12 11:08

你好,影響的。這個(gè)你們要抵扣的,就會(huì)影響的

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 11:53

那10月份已經(jīng)做了抵扣在里面了,有沒(méi)有別的方法的呢

王超老師 解答

2021-01-12 12:33

你好,你們可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 13:49

具體是怎么做分錄的呢

王超老師 解答

2021-01-12 13:51

你好
借:銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

Mandy 追問(wèn)

2021-01-12 14:19

那我報(bào)稅那里 稅額要改的嗎,我現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了12月的增值稅了,只是現(xiàn)在季報(bào)沒(méi)報(bào)

王超老師 解答

2021-01-12 14:22

是的,因此你可以在匯算清繳那邊調(diào)整的

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你好。 你們當(dāng)時(shí)是不能作為銷(xiāo)售費(fèi)用的,而是要作為預(yù)付賬款的 你們?cè)偈盏皆鲋刀惏l(fā)票,就只能塞到9月份的賬里面了
2021-01-12 10:46:18
你好,9月銀行支付了799廣告費(fèi)用 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 10月份收到增值稅票 借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
2021-01-12 18:27:18
你好,分錄是這樣處理的
2017-10-17 16:05:31
因?yàn)榻璺綍?huì)是你的費(fèi)用增加呀。
2022-10-17 16:14:31
您好 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-廣告費(fèi)1200 貸:銀行存款 1200
2022-04-18 19:59:42
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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