
老師沒有起初財務(wù)數(shù)據(jù),只有存貨應(yīng)收賬款有點期末余額,怎樣建章
答: 別的沒有么,那這個差額填寫到未分配利潤下面去
老師比如原來A 公司是我們應(yīng)收賬款的客戶,余額有10000應(yīng)收,他后來改了名稱比如叫AB 公司 ,我問一下財務(wù)上后續(xù)的票按實際名稱新增加一個客戶名,還是一直做老的客戶中,
答: 可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負數(shù),審計報告上是正數(shù),是審計那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯可以的 你做財務(wù)報表需要重分類

