
老師沒有起初財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),只有存貨應(yīng)收賬款有點(diǎn)期末余額,怎樣建章
答: 別的沒有么,那這個(gè)差額填寫到未分配利潤下面去
老師比如原來A 公司是我們應(yīng)收賬款的客戶,余額有10000應(yīng)收,他后來改了名稱比如叫AB 公司 ,我問一下財(cái)務(wù)上后續(xù)的票按實(shí)際名稱新增加一個(gè)客戶名,還是一直做老的客戶中,
答: 可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個(gè)客戶
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!剛接手新公司,應(yīng)收賬款借方余額800多萬,請(qǐng)問賬務(wù)要怎樣處理?
答: 你好 是不是有客戶欠了你們的貨款 導(dǎo)致一直掛著賬的


,,?。? 追問
2019-07-29 09:46
maize老師 解答
2019-07-29 09:50