
老師沒有起初財務(wù)數(shù)據(jù),只有存貨應(yīng)收賬款有點期末余額,怎樣建章
答: 別的沒有么,那這個差額填寫到未分配利潤下面去
老師比如原來A 公司是我們應(yīng)收賬款的客戶,余額有10000應(yīng)收,他后來改了名稱比如叫AB 公司 ,我問一下財務(wù)上后續(xù)的票按實際名稱新增加一個客戶名,還是一直做老的客戶中,
答: 可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務(wù)的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),審計報告上是正數(shù),是審計那邊把“應(yīng)收賬款”未收回的錢來合計加起來得出的的余額,這樣的話還用調(diào)賬嗎?
答: 不需要的,沒有做錯可以的 你做財務(wù)報表需要重分類


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2019-07-14 17:10
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