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送心意

莊老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-01-08 10:35

你好,不用,也改不了,直接填寫在第9欄小微企業(yè)免征,在第16欄填寫2%減免部分,

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你好,不用,也改不了,直接填寫在第9欄小微企業(yè)免征,在第16欄填寫2%減免部分,
2021-01-08 10:35:31
免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計(jì)算的,沒有的話,直接填寫0,免稅額=免征增值稅項(xiàng)目銷售額*免征項(xiàng)目正常的增值稅率/(1+免征項(xiàng)目正常的增值稅率). 房開企業(yè)簡易計(jì)稅的標(biāo)準(zhǔn),只有新老項(xiàng)目一個(gè)界定標(biāo)準(zhǔn).按實(shí)際開工證上的日期來界定. 1.增值稅105表保存時(shí)提示本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實(shí)際抵減稅額? 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》沒填造成.該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報(bào),簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》. 類似的,小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2019-12-05 11:42:26
你好,是的哦,這個(gè)是免稅的那里填寫
2019-05-08 17:31:15
您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47
不需要填寫,不交稅不需要填寫
2020-07-09 13:41:57
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