
全年中只有費(fèi)用,做匯繳的時(shí)候按費(fèi)用扣除比例計(jì)算 假如費(fèi)用300元,扣除比例,調(diào)整后所得稅為272*25%是這樣嗎?以前的進(jìn)項(xiàng)留抵能在匯繳中抵扣嗎
答: 您好!您是說什么稅?企業(yè)所得稅嗎? 如果是企業(yè)所得稅的話,一般不光跟費(fèi)用有關(guān),還跟收入有關(guān)的。 所得稅沒有所謂進(jìn)項(xiàng)的。
費(fèi)用類的專票的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)后,還可不可以在所得稅稅前扣除
答: 增值稅不能在所得稅計(jì)算扣除 ,不含稅價(jià)款可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
普通發(fā)票可以進(jìn)費(fèi)用扣除所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣減增值稅,如果將可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)做到費(fèi)用里面,這兩者抵扣相差的錢有多少?
答: 所得稅看你們的利潤 專票稅額*所得稅稅率
老師好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做費(fèi)用在所得稅前扣除嗎?
買稅控盤全額抵扣,是指作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額,還是作為稅前扣除管理費(fèi)用從而抵扣應(yīng)納稅所得稅額?


莊 蕾 追問
2016-10-06 09:31
宋生老師 解答
2016-10-06 09:27