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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-01-07 15:24

你好,沒有發(fā)票的,可以暫估入賬

十月 追問

2021-01-07 15:24

那收到了發(fā)票分錄該怎么寫呢

紫藤老師 解答

2021-01-07 15:25

借:原材料
  貸:應付賬款——入庫未達賬款
  拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:
  借:原材料(紅字)
  貸:應付賬款——入庫未達賬款(紅字)
  然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:
  借:原材料
  應交稅費——增值稅(進項)
  貸:應付賬款

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相關問題討論
您好,之前的分錄,我看下是怎么做的吧
2025-05-25 21:15:27
你好,不含稅入賬金額=票價/1.09,稅額=票價/1.09*9%?
2021-03-11 15:08:26
您好,這個是需要的哈
2022-09-28 11:16:19
你好,這個是不需要價稅分離的。
2023-04-06 15:46:45
你好! 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:原材料/庫存商品
2022-01-22 15:28:10
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