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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-03-19 08:37

學員你好,直接按含稅價入,月末一次計提稅費,調(diào)整沖減收入即可

追問

2022-03-19 08:46

具體的賬務(wù)處理是怎么做呢?因為期初時,應(yīng)交稅金里還有進項稅額留抵,存貨的金額也是不含稅的。

悠然老師01 解答

2022-03-19 08:49

把進項稅額留抵轉(zhuǎn)入存貨就可以了
借;庫存商品等
貸;應(yīng)交稅費

追問

2022-03-19 09:01

好的,這樣的操作合理嗎?就是更改原材料和銷售商品的入賬方式

悠然老師01 解答

2022-03-19 09:06

實務(wù)中沒有那么嚴格,可以改的,如果外賬完全按全部銷售額計算銷項稅-進項稅也不是兩套賬了

追問

2022-03-19 12:02

還有一個問題。內(nèi)賬是中途建賬。當時盤點出來的的固定資產(chǎn)價值,放在了所有者權(quán)益里的,盈余程積金,建賬后也購進過固定資產(chǎn),但是從建賬就沒有計提過折舊,請問下這要怎么處理。

悠然老師01 解答

2022-03-19 12:05

學員你好,需要補計提折舊,通過以前年度損益調(diào)整

追問

2022-03-19 14:12

一次性補提多少,這樣當月的利潤 就會虧損的,

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:14

這個得看你當月的收入費用情況

追問

2022-03-19 14:34

就是看情況來計提嗎?不用按正常的計提來做?

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:36

不是的,我說的通過以前年度損益調(diào)整,這個不影響當期利潤,我以為你要調(diào)整控制當期利潤不虧損

追問

2022-03-19 14:41

這樣資產(chǎn)負債表里的未分配利潤就會減少了,
那是一次性提完所有的固定資產(chǎn),還是分攤,如果分,是按幾個月分,因為機器每年都有增加,

悠然老師01 解答

2022-03-19 14:49

分攤,每一個機器設(shè)備從使用次月開始,10年攤銷

追問

2022-03-19 15:03

問提是不知道那個機器是那年那月購入的,之前都沒做賬

悠然老師01 解答

2022-03-19 15:05

能看出來成新度不

追問

2022-03-19 16:25

看不出來,入賬時按照才老板的估價入的

悠然老師01 解答

2022-03-19 16:31

那就建議按照新的計提吧

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您好,一般都是價稅合計入賬的
2022-06-09 09:12:16
學員你好,直接按含稅價入,月末一次計提稅費,調(diào)整沖減收入即可
2022-03-19 08:37:35
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01
2023-08-05 16:34:12
當然是做了,這更清晰一點
2022-01-03 11:12:47
一般納稅人才需要價稅分離
2024-04-28 15:32:52
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