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虹
于2022-03-19 08:34 發(fā)布 ??2021次瀏覽
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2022-03-19 08:37
學員你好,直接按含稅價入,月末一次計提稅費,調(diào)整沖減收入即可
虹 追問
2022-03-19 08:46
具體的賬務(wù)處理是怎么做呢?因為期初時,應(yīng)交稅金里還有進項稅額留抵,存貨的金額也是不含稅的。
悠然老師01 解答
2022-03-19 08:49
把進項稅額留抵轉(zhuǎn)入存貨就可以了借;庫存商品等貸;應(yīng)交稅費
2022-03-19 09:01
好的,這樣的操作合理嗎?就是更改原材料和銷售商品的入賬方式
2022-03-19 09:06
實務(wù)中沒有那么嚴格,可以改的,如果外賬完全按全部銷售額計算銷項稅-進項稅也不是兩套賬了
2022-03-19 12:02
還有一個問題。內(nèi)賬是中途建賬。當時盤點出來的的固定資產(chǎn)價值,放在了所有者權(quán)益里的,盈余程積金,建賬后也購進過固定資產(chǎn),但是從建賬就沒有計提過折舊,請問下這要怎么處理。
2022-03-19 12:05
學員你好,需要補計提折舊,通過以前年度損益調(diào)整
2022-03-19 14:12
一次性補提多少,這樣當月的利潤 就會虧損的,
2022-03-19 14:14
這個得看你當月的收入費用情況
2022-03-19 14:34
就是看情況來計提嗎?不用按正常的計提來做?
2022-03-19 14:36
不是的,我說的通過以前年度損益調(diào)整,這個不影響當期利潤,我以為你要調(diào)整控制當期利潤不虧損
2022-03-19 14:41
這樣資產(chǎn)負債表里的未分配利潤就會減少了,那是一次性提完所有的固定資產(chǎn),還是分攤,如果分,是按幾個月分,因為機器每年都有增加,
2022-03-19 14:49
分攤,每一個機器設(shè)備從使用次月開始,10年攤銷
2022-03-19 15:03
問提是不知道那個機器是那年那月購入的,之前都沒做賬
2022-03-19 15:05
能看出來成新度不
2022-03-19 16:25
看不出來,入賬時按照才老板的估價入的
2022-03-19 16:31
那就建議按照新的計提吧
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老師你好,內(nèi)賬收到發(fā)票不可以價稅分離入賬的嗎?
答: 您好,一般都是價稅合計入賬的
老師你好,公司里的內(nèi)賬,之前成本 是價稅分離入賬的?,F(xiàn)在想改為價稅合計入賬可以嗎?怎么呢?
答: 學員你好,直接按含稅價入,月末一次計提稅費,調(diào)整沖減收入即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,內(nèi)賬做價稅分離準確一些,還是不做價稅分離準確一些。
答: 當然是做了,這更清晰一點
老師,內(nèi)賬需要價稅分離計算嗎?如果不用分離,那是不是價稅總額才是入賬金額
討論
內(nèi)賬需要價稅分離嗎,如果不需要和外賬收入的差用處理嗎
請問內(nèi)賬要價稅分離嗎?
1做內(nèi)賬,需要價稅分離號還是不需要價稅分離好呢
內(nèi)賬需要價稅分離嗎?
悠然老師01 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
★ 4.99 解題: 28082 個
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2022-03-19 08:46
悠然老師01 解答
2022-03-19 08:49
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2022-03-19 16:31