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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-01-06 17:02

借管理費用  進(jìn)項稅額 貸xx  ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額,

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同學(xué)你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
您好,對的。      
2017-05-24 22:57:12
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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