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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-03 21:05

老師,是用應(yīng)付利息還是其他應(yīng)付款?還有的說(shuō)用其他應(yīng)付款呢?

吳月柳 解答

2016-10-03 21:02

計(jì)提時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用      貸:應(yīng)付利息,繳納時(shí),借:應(yīng)付利息   貸:銀行存款

吳月柳 解答

2016-10-03 21:17

用應(yīng)付利息

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計(jì)提時(shí),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息,繳納時(shí),借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款
2016-10-03 21:02:47
可以計(jì)入管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2020-05-08 23:26:38
借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2016-08-09 11:05:12
你好 借庫(kù)存商品/原材料貸銀行存款等
2020-02-15 17:15:09
這筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,就是將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2017-05-16 16:39:22
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