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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-21 10:13

這個是同事墊付的,暫時還為報銷怎么做呢

花之粹蜂蜜店 追問

2016-09-21 10:51

等給同事報銷了,做借其他應(yīng)付款,貸預付賬款---業(yè)務(wù)招待費,對嗎?預付賬款已付,并且已經(jīng)開發(fā)票了,那到時候消費了,請問拿什么憑證沖預付賬款啊?

鄒老師 解答

2016-09-21 09:59

借;長期待攤費用   貸;預付賬款

鄒老師 解答

2016-09-21 10:17

借;長期待攤費用   貸;其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-09-21 10:57

你好,到底有沒有預付,既然預付了怎么還是同事墊付的

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相關(guān)問題討論
借;長期待攤費用 貸;預付賬款
2016-09-21 09:59:48
你好,借應(yīng)付貸銀存
2018-12-06 10:03:48
你好 我購的設(shè)備款付的全款,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目 如果預付的: 付款,借;預付賬款,貸;銀行存款 購進設(shè)備,借;固定資產(chǎn),貸;預付賬款
2019-09-07 16:48:43
你好 借庫存商品/原材料貸銀行存款等
2020-02-15 17:15:09
這筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,就是將銷項進項全部結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,然后將轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費--未交增值稅
2017-05-16 16:39:22
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