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送心意

班助小琪

職稱中級會計師

2020-12-29 10:33

你好,水利基金按不含稅收入計征,印花稅根據(jù)合同額征收,合同簽訂含稅,按照含稅,有區(qū)分含稅金額和不含稅額的就按照不含稅。稅務(wù)局核定印花稅,根據(jù)銷售收入一定比例繳納的,是按照不含稅當期銷售收入繳納。小規(guī)模開票交增值稅是不含稅收入

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你好,水利基金按不含稅收入計征,印花稅根據(jù)合同額征收,合同簽訂含稅,按照含稅,有區(qū)分含稅金額和不含稅額的就按照不含稅。稅務(wù)局核定印花稅,根據(jù)銷售收入一定比例繳納的,是按照不含稅當期銷售收入繳納。小規(guī)模開票交增值稅是不含稅收入
2020-12-29 10:33:20
對,沒錯這個是一樣的。
2022-07-05 14:56:15
你好 1是按含稅金額計算的 2,沒有針對印花稅的優(yōu)惠的
2018-04-08 15:15:03
你好,嗯嗯,是的呢,是的
2019-09-11 11:13:32
你好 我這邊不含增值稅的 具體的最好問下你當?shù)囟悇?wù)局口徑
2020-03-18 20:48:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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