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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-12-28 13:42

你好
員工報(bào)銷的電話費(fèi),這個(gè)電話費(fèi)本來是員工個(gè)人的公司給負(fù)擔(dān)了,就是福利費(fèi)核算
如果是單位電話的電話費(fèi),通過辦公費(fèi)核算 

向前 追問

2020-12-28 14:04

請問員工個(gè)人手機(jī)用于工作,話費(fèi)是入管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)?還是入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”或“管理費(fèi)用-通訊費(fèi)”?

鄒老師 解答

2020-12-28 14:07

你好,員工個(gè)人手機(jī)用于工作(費(fèi)用是單位全額負(fù)擔(dān)了?)

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你好,可以的,調(diào)整一下二級科目即可
2020-07-07 14:28:57
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
2020-06-08 18:08:33
你好,是計(jì)入管理費(fèi)用——福利費(fèi)
2019-12-26 09:43:05
您好,記入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2022-09-20 09:13:02
您好!借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利
2017-11-01 16:00:21
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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