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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-09-27 15:08

老師,第一是掛靠相關的,費用,按理說我收到結算單的時候是這樣做的,里面包含出差人員的車費和應收每天的費用:借:其他應收-掛靠單位2000,貸:營業(yè)外收入2000,然后出差人員回來報銷的時候:借:現(xiàn)金300 營業(yè)外收入200,貸:其他應收-掛靠相關單位

四月 追問

2016-09-27 15:47

是內賬,這樣做對不

宋生老師 解答

2016-09-27 14:52

您好!這個關鍵是看什么原因出差。
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

宋生老師 解答

2016-09-27 15:12

您好!您內帳可以這樣。但是外帳不行。

宋生老師 解答

2016-09-27 15:56

您好!前面的我可以理解。但是后面這個借:現(xiàn)金300 營業(yè)外收入200,貸:其他應收-掛靠相關單位,不太理解你的。
如果是出差人員支付的費用您要找對方收的話,應該是借:其他應收款 貸:現(xiàn)金等。

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相關問題討論
您好!這個關鍵是看什么原因出差。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-09-27 14:52:54
掛靠費的帳,掛靠方借 工程施工-管理費
2019-04-08 15:29:08
你好,按照交社保費和掛靠費每個月計入工資,借管理費用,貸應付職工藽--工資,
2018-12-30 11:19:41
你好 借;銀行存款 等科目 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費
2018-07-30 20:41:24
你好同學,你們公司可以用所有發(fā)票數據的復印件做內帳的,不然要查數據的話去掛靠單位查肯定太繁瑣了。
2019-12-27 09:46:24
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