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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-30 20:41

你好 借;銀行存款 等科目  貸;其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

小耳朵 追問

2018-07-30 20:50

掛靠方被收取的管理費做怎樣的分錄

鄒老師 解答

2018-07-30 20:51

你好   借;管理費用   貸;銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好 借;銀行存款 等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-07-30 20:41:24
您好!這個關(guān)鍵是看什么原因出差。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-09-27 14:52:54
掛靠費的帳,掛靠方借 工程施工-管理費
2019-04-08 15:29:08
你好,按照交社保費和掛靠費每個月計入工資,借管理費用,貸應(yīng)付職工藽--工資,
2018-12-30 11:19:41
你好同學(xué),你們公司可以用所有發(fā)票數(shù)據(jù)的復(fù)印件做內(nèi)帳的,不然要查數(shù)據(jù)的話去掛靠單位查肯定太繁瑣了。
2019-12-27 09:46:24
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