
物業(yè)公司代收水電費,收到發(fā)票的時候,借:其他應付款-代收代付電費 貸:應付賬款-電力公司。在支付的時候:借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款。這樣做對不對,如果是對的,你們其他應收款怎么辦?就那樣掛著嗎?
答: 你好,支付費用 借;其他應收款 貸;銀行存款 向業(yè)主收取借;銀行存款 貸;其他應收款
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費,(1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款-代收水電費 貸:銀行存款收到供電局發(fā)票:借其他應付款-代收水電費貸其他應收款-代收水電費上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 同學你好, 差額會計分錄: 借:其他應收款-代收水電費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業(yè)公司代收水電費的是借其他應付款嗎?
答: 對的 雨 物業(yè)公司代收水電費的是借其他應付款

